湖南省文史研究馆2021年度决算公开
- 索引号: 430S00/2022-03022072
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- 发文日期: 2022-09-05 08:09
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- 名称: 湖南省文史研究馆2021年度决算公开
目录
第一部分湖南省文史研究馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省文史研究馆概况
一、部门职责
根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》,省文史研究馆的主要职责如下:
1、组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。
2、承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。
3、组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。
4、组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。
5、承担省委、省政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。湖南省文史研究馆内设机构有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。
2、决算单位构成。湖南省文史研究馆为省一级预算单位,一个财务集中核算。没有二级单位。故2021年部门决算只有湖南省文史研究馆本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||||
部门:湖南省文史研究馆 |
2021年度 |
公开01表 金额单位:元 |
|||||||||
|
收 |
|
入 |
|
支 |
|
出 |
||||
项 |
|
目 |
行次 |
金额 |
项 |
|
目 |
行次 |
金额 |
||
栏 |
|
次 |
|
1 |
栏 |
|
次 |
|
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
24,525,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
17,632,786.27 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
||||||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
||||||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
||||||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
||||||
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,228,800.00 |
||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,186,000.00 |
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
996,000.00 |
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
||||||
本年收入合计 |
27 |
24,525,000.00 |
本年支出合计 |
58 |
21,043,586.27 |
||||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
||||||
年初结转和结余 |
29 |
2,313,441.10 |
年末结转和结余 |
60 |
5,794,854.83 |
||||||
|
30 |
|
|
61 |
|
||||||
总 |
|
计 |
31 |
26,838,441.10 |
总 |
|
计 |
62 |
26,838,441.10 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||||
湖南省文史研究馆 |
2021年度 |
公开02表 金额单位:元 |
|||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合 |
计 |
24,525,000.00 |
24,525,000.00 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
20,159,700.00 |
20,159,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
20,159,700.00 |
20,159,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
181,500.00 |
181,500.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010309 |
参事事务 |
19,978,200.00 |
19,978,200.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,311,300.00 |
2,311,300.00 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,710,800.00 |
1,710,800.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
653,600.00 |
653,600.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
903,600.00 |
903,600.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
153,600.00 |
153,600.00 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
582,500.00 |
582,500.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
582,500.00 |
582,500.00 |
|
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
1,058,000.00 |
1,058,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,048,000.00 |
1,048,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
628,000.00 |
628,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
||||||||||
部门:湖南省文史研究馆 |
2021年度 |
公开03表 金额单位:元 |
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合 |
计 |
21,043,586.27 |
12,059,038.14 |
8,984,548.13 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
17,632,786.27 |
8,786,238.14 |
8,846,548.13 |
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17,632,786.27 |
8,786,238.14 |
8,846,548.13 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
1,148,781.44 |
139,088.14 |
1,009,693.30 |
|
|
|
|||
2010309 |
参事事务 |
16,484,004.83 |
8,647,150.00 |
7,836,854.83 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,228,800.00 |
1,228,800.00 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,210,800.00 |
1,210,800.00 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
153,600.00 |
153,600.00 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
903,600.00 |
903,600.00 |
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
153,600.00 |
153,600.00 |
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
1,186,000.00 |
1,048,000.00 |
138,000.00 |
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,168,000.00 |
1,048,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
748,000.00 |
628,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|
|
|
|
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
|
|
|||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
部门:湖南省文史研究馆 |
2021年度 |
公开04表 金额单位:元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
24,525,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
17,632,786.27 |
17,632,786.27 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,228,800.00 |
1,228,800.00 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,186,000.00 |
1,186,000.00 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
27 |
24,525,000.00 |
本年支出合计 |
59 |
21,043,586.27 |
21,043,586.27 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,313,441.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5,794,854.83 |
5,794,854.83 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,313,441.10 |
|
61 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||
总 计 |
32 |
26,838,441.10 |
总 计 |
64 |
26,838,441.10 |
26,838,441.10 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
部门:湖南省文史研究馆 |
2021年度 |
公开05表 金额单位:元 |
|||||
项 目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合 |
计 |
21,043,586.27 |
12,059,038.14 |
8,984,548.13 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
17,632,786.27 |
8,786,238.14 |
8,846,548.13 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17,632,786.27 |
8,786,238.14 |
8,846,548.13 |
|||
2010301 |
行政运行 |
1,148,781.44 |
139,088.14 |
1,009,693.30 |
|||
2010309 |
参事事务 |
16,484,004.83 |
8,647,150.00 |
7,836,854.83 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,228,800.00 |
1,228,800.00 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,210,800.00 |
1,210,800.00 |
|
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
153,600.00 |
153,600.00 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
903,600.00 |
903,600.00 |
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
153,600.00 |
153,600.00 |
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
1,186,000.00 |
1,048,000.00 |
138,000.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,168,000.00 |
1,048,000.00 |
120,000.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
748,000.00 |
628,000.00 |
120,000.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
996,000.00 |
996,000.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
部门:湖南省文史研究馆 |
2021年度 |
公开06表 金额单位:元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,153,198.14 |
302 |
商品和服务支出 |
2,686,240.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,892,900.00 |
30201 |
办公费 |
150,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,451,800.00 |
30202 |
印刷费 |
40,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
141,298.14 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
576,000.00 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
903,600.00 |
30206 |
电费 |
200,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
153,600.00 |
30207 |
邮电费 |
40,000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
588,000.00 |
30208 |
取暖费 |
375,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
420,000.00 |
30209 |
物业管理费 |
435,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30,000.00 |
30211 |
差旅费 |
170,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
996,000.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
80,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,219,600.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
153,600.00 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
13,240.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
118,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
90,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
51,947.04 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
120,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
853,052.96 |
30229 |
福利费 |
250,000.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
483,000.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
43,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
130,000.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
9,372,798.14 |
公用经费合计 |
2,686,240.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
预算代码: |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
公开07表 金额单位:元 |
部门:湖南省文史研究馆 |
|
|
制表日期:2021年 |
|
|
|
|
||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
180,000.00 |
60,000.00 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
30,000.00 |
103,240.00 |
|
90,000.00 |
|
90,000.00 |
13,240.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
部门:湖南省文史研究馆 |
2021年度 |
公开08表 金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|||
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门:湖南省文史研究馆 2021年度 金额单位:万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合 计 无 无 无 无
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2683.84万元。与上年相比,增加721.03万元,增加26.86%,主要是因为增加了原省参事室办公楼建设项目拖欠民营企业工程款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2452.5万元,其中:财政拨款收入2452.5万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2104.36万元,其中:基本支出1205.9万元,占57.3%;项目支出898.45万元,占42.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2683.84万元。与上年相比,增加721.03万元,增加26.86%,主要是因为增加了原省参事室办公楼建设项目拖欠民营企业工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2104.36万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加373.21万元,增加17.74%,主要是因为增加了原省参事室办公楼建设项目拖欠民营企业工程款。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2104.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1763.28万元,占83.79%;社会保障和就业支出122.88万元,占5.84%;卫生健康支出118.60万元,占5.64%;住房保障支出99.60万元,占4.73%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1724.35万元,支出决算数为2104.36万元,完成年初预算的122.04%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为155.20万元,支出决算为114.88万元,完成年初预算的74.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少了年底奖金发放。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)。
年初预算为1231.67万元,支出决算为1648.40万元,完成年初预算的133.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了原省参事室办公楼建设项目拖欠民营企业工程款的开支。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为15.36万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为90.36万元,支出决算为90.36万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为15.36万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了新中国成立初期参加革命工作退休干部提标资金。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为74.8万元,支出决算为74.8万元,完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了新中国成立初期参加革命工作退休干部提标资金。
9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为99.6万元,决算数99.6万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1205.9万元,其中:人员经费937.28万元,占基本支出的77.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费268.62万元,占基本支出的22.28%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为10.32万元,完成预算的57.33%,其中:
因公出国(境)费支出预算为6万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,因2021年未安排因公出国事务。
公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.32万元,完成预算的44%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.57万元,减少43.18%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待经费开支,比上年有所下降。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.32万元,占12.79%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元,占87.21%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:(无活动)支出0万元。。
2.公务接待费支出决算为1.32万元,全年共接待来访团组9个、来宾80人次,主要是外单位文史研究学习交流活动而发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元,其中:公务用车购置费0万元,湖南省文史研究馆本级新增公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元,主要是车辆维修保养、保险、加油等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出268.62万元,比年初预算数增加19.32万元,增加7.19%。主要原因是增加了中央空调运行维修费及机关大院物业管理费。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费2万元,与年初预算数一致,用于召开文史馆馆员工作会议,人数125人,内容为总结2021年度工作情况,明确2022年度工作任务。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额47.1万元,其中:政府采购货物支出46.9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额16.9万元,占政府采购支出总额的35.88%,其中:授予小微企业合同金额6.7万元,占政府采购支出总额的14.23%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金193.32万元,占一般公共预算项目支出总额的21.52%。
组织对湖南省文史研究馆本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2104.36万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况看,绩效指标设定科学、合理,符合部门职责和相关管理规定,通过项目的实施为围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作,结合建党100周年,立足文史研究馆工作职能及文化优势,举办系列庆祝活动。搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作,为文化强省作贡献。取得了较好的绩效。
(二)部门整体支出绩效自评结果。
我馆2021年运行成本控制得当,管理效率高,积极提升履职效能,社会效应显著,可持续发展能力增强,社会公众满意。部门整体支出绩效评价自评得分99.6分。
(1)加强预算管理,严控运行成本。
(2)优化内控管理,提高管理效率。
第四部分
名词解释
一般公共财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分
附件