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湖南省文史研究馆2021年度决算公开

  • 索引号: 430S00/2022-03022072
  • 题材分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期: 2022-09-05 08:09
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  • 名称: 湖南省文史研究馆2021年度决算公开


目录

第一部分湖南省文史研究馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省文史研究馆概况

一、部门职责

根据《湖南省文史研究馆职能配置、内设机构和人员编制规定》,省文史研究馆的主要职责如下:

1、组织和支持省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作,开展统战联谊活动。

2、承担馆员的选聘和服务工作,为馆员提供必要的工作和生活条件,落实有关待遇。

3、组织和支持馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动。

4、组织和支持馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究、建言献策。

5、承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。湖南省文史研究馆内设机构有综合部、文史研究室、艺术研究室、后勤服务中心。

2决算单位构成。湖南省文史研究馆为省一级预算单位,一个财务集中核算。没有二级单位。故2021年部门决算只有湖南省文史研究馆本级。

第二部分

部门决算表





收入支出决算总表

部门:湖南省文史研究馆

2021年度

公开01

金额单位:元

行次

金额

行次

金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

24,525,000.00

一、一般公共服务支出

32

17,632,786.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

1,228,800.00

9

九、卫生健康支出

40

1,186,000.00

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

996,000.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

24,525,000.00

本年支出合计

58

21,043,586.27

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

2,313,441.10

年末结转和结余

60

5,794,854.83

30

61

31

26,838,441.10

62

26,838,441.10

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




收入决算表

湖南省文史研究馆

2021年度

公开02

金额单位:元

     

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

24,525,000.00

24,525,000.00

201

一般公共服务支出

20,159,700.00

20,159,700.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20,159,700.00

20,159,700.00

2010301

  行政运行

181,500.00

181,500.00

2010309

  参事事务

19,978,200.00

19,978,200.00

208

社会保障和就业支出

2,311,300.00

2,311,300.00

20805

行政事业单位养老支出

1,710,800.00

1,710,800.00

2080501

  行政单位离退休

653,600.00

653,600.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

903,600.00

903,600.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

153,600.00

153,600.00

20808

抚恤

582,500.00

582,500.00

2080801

  死亡抚恤

582,500.00

582,500.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

210

卫生健康支出

1,058,000.00

1,058,000.00

21011

行政事业单位医疗

1,048,000.00

1,048,000.00

2101101

  行政单位医疗

628,000.00

628,000.00

2101103

  公务员医疗补助

420,000.00

420,000.00

21099

其他卫生健康支出

10,000.00

10,000.00

2109999

  其他卫生健康支出

10,000.00

10,000.00

221

住房保障支出

996,000.00

996,000.00

22102

住房改革支出

996,000.00

996,000.00

2210201

  住房公积金

996,000.00

996,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表

部门:湖南省文史研究馆

2021年度

公开03

金额单位:元

           

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

21,043,586.27

12,059,038.14

8,984,548.13

201

一般公共服务支出

17,632,786.27

8,786,238.14

8,846,548.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17,632,786.27

8,786,238.14

8,846,548.13

2010301

  行政运行

1,148,781.44

139,088.14

1,009,693.30

2010309

  参事事务

16,484,004.83

8,647,150.00

7,836,854.83

208

社会保障和就业支出

1,228,800.00

1,228,800.00

20805

行政事业单位养老支出

1,210,800.00

1,210,800.00

2080501

  行政单位离退休

153,600.00

153,600.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

903,600.00

903,600.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

153,600.00

153,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

210

卫生健康支出

1,186,000.00

1,048,000.00

138,000.00

21011

行政事业单位医疗

1,168,000.00

1,048,000.00

120,000.00

2101101

  行政单位医疗

748,000.00

628,000.00

120,000.00

2101103

  公务员医疗补助

420,000.00

420,000.00

21099

其他卫生健康支出

18,000.00

18,000.00

2109999

  其他卫生健康支出

18,000.00

18,000.00

221

住房保障支出

996,000.00

996,000.00

22102

住房改革支出

996,000.00

996,000.00

2210201

  住房公积金

996,000.00

996,000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表

部门:湖南省文史研究馆

2021年度

公开04

金额单位:元

     

     

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

24,525,000.00

一、一般公共服务支出

33

17,632,786.27

17,632,786.27

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

1,228,800.00

1,228,800.00

9

九、卫生健康支出

41

1,186,000.00

1,186,000.00

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

996,000.00

996,000.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

24,525,000.00

本年支出合计

59

21,043,586.27

21,043,586.27

年初财政拨款结转和结余

28

2,313,441.10

年末财政拨款结转和结余

60

5,794,854.83

5,794,854.83

  一般公共预算财政拨款

29

2,313,441.10

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

32

26,838,441.10

64

26,838,441.10

26,838,441.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南省文史研究馆

2021年度

公开05

金额单位:元

       

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

21,043,586.27

12,059,038.14

8,984,548.13

201

一般公共服务支出

17,632,786.27

8,786,238.14

8,846,548.13

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

17,632,786.27

8,786,238.14

8,846,548.13

2010301

  行政运行

1,148,781.44

139,088.14

1,009,693.30

2010309

  参事事务

16,484,004.83

8,647,150.00

7,836,854.83

208

社会保障和就业支出

1,228,800.00

1,228,800.00

20805

行政事业单位养老支出

1,210,800.00

1,210,800.00

2080501

  行政单位离退休

153,600.00

153,600.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

903,600.00

903,600.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

153,600.00

153,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

18,000.00

18,000.00

210

卫生健康支出

1,186,000.00

1,048,000.00

138,000.00

21011

行政事业单位医疗

1,168,000.00

1,048,000.00

120,000.00

2101101

  行政单位医疗

748,000.00

628,000.00

120,000.00

2101103

  公务员医疗补助

420,000.00

420,000.00

21099

其他卫生健康支出

18,000.00

18,000.00

2109999

  其他卫生健康支出

18,000.00

18,000.00

221

住房保障支出

996,000.00

996,000.00

22102

住房改革支出

996,000.00

996,000.00

2210201

  住房公积金

996,000.00

996,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:湖南省文史研究馆

2021年度

公开06

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,153,198.14

302

商品和服务支出

2,686,240.00

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

1,892,900.00

30201

  办公费

150,000.00

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

2,451,800.00

30202

  印刷费

40,000.00

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

141,298.14

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

576,000.00

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

20,000.00

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

903,600.00

30206

  电费

200,000.00

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

153,600.00

30207

  邮电费

40,000.00

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

588,000.00

30208

  取暖费

375,000.00

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

420,000.00

30209

  物业管理费

435,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30,000.00

30211

  差旅费

170,000.00

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

996,000.00

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

80,000.00

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1,219,600.00

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

153,600.00

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

13,240.00

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

118,000.00

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

90,000.00

399

其他支出

30307

  医疗费补助

51,947.04

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

120,000.00

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

853,052.96

30229

  福利费

250,000.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

90,000.00

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

483,000.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

43,000.00

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

130,000.00

人员经费合计

9,372,798.14

公用经费合计

2,686,240.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07

金额单位:元

部门:湖南省文史研究馆

制表日期:2021

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

180,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

30,000.00

103,240.00

90,000.00

90,000.00

13,240.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南省文史研究馆

2021年度

公开08

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

   

1

2

3

4

5

6

               


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。






国有资本经营预算财政拨款支出决算

公开09

部门:湖南省文史研究馆

2021年度

金额单位:万元

 项    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。









第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2683.84万元。与上年相比,增加721.03万元,增加26.86%,主要是因为增加了原省参事室办公楼建设项目拖欠民营企业工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2452.5万元,其中:财政拨款收入2452.5万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2104.36万元,其中:基本支出1205.9万元,占57.3%;项目支出898.45万元,占42.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2683.84万元。与上年相比,增加721.03万元,增加26.86%,主要是因为增加了原省参事室办公楼建设项目拖欠民营企业工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2104.36万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加373.21万元,增加17.74%,主要是因为增加了原省参事室办公楼建设项目拖欠民营企业工程款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2104.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1763.28万元,占83.79%;社会保障和就业支出122.88万元,占5.84%;卫生健康支出118.60万元,占5.64%;住房保障支出99.60万元,占4.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1724.35万元,支出决算数为2104.36万元,完成年初预算的122.04%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为155.20万元,支出决算为114.88万元,完成年初预算的74.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少了年底奖金发放。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)。

年初预算为1231.67万元,支出决算为1648.40万元,完成年初预算的133.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了原省参事室办公楼建设项目拖欠民营企业工程款的开支。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为15.36万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为90.36万元,支出决算为90.36万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为15.36万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了新中国成立初期参加革命工作退休干部提标资金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为74.8万元,支出决算为74.8万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了新中国成立初期参加革命工作退休干部提标资金。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为99.6万元,决算数99.6万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1205.9万元,其中:人员经费937.28万元,占基本支出的77.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费268.62万元,占基本支出的22.28%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为10.32万元,完成预算的57.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为6万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,因2021年未安排因公出国事务。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.32万元,完成预算的44%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.57万元,减少43.18%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待经费开支,比上年有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.32万元,占12.79%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元,占87.21%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:(无活动)支出0万元。。

2.公务接待费支出决算为1.32万元,全年共接待来访团组9个、来宾80人次,主要是外单位文史研究学习交流活动而发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元,其中:公务用车购置费0万元,湖南省文史研究馆本级新增公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元,主要是车辆维修保养、保险、加油等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出268.62万元,比年初预算数增加19.32万元,增加7.19%。主要原因是增加了中央空调运行维修费及机关大院物业管理费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2万元,与年初预算数一致,用于召开文史馆馆员工作会议,人数125人,内容为总结2021年度工作情况,明确2022年度工作任务。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额47.1万元,其中:政府采购货物支出46.9 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额16.9万元,占政府采购支出总额的35.88%,其中:授予小微企业合同金额6.7万元,占政府采购支出总额的14.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金193.32万元,占一般公共预算项目支出总额的21.52%。

组织对湖南省文史研究馆本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2104.36万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况看,绩效指标设定科学、合理,符合部门职责和相关管理规定,通过项目的实施为围绕省委、省政府和人民群众关心的热点、难点问题建言献策。为省委、省政府科学民主决策提供智力支撑。积极开展文史研究和艺术创作,结合建党100周年,立足文史研究馆工作职能及文化优势,举办系列庆祝活动。搞好湘学研究,韶山毛泽东专题创作。湖南历史文化“名城名镇名村”艺术创作活动组织书画家采风写生和送文化下乡等活动艺术创作,为文化强省作贡献。取得了较好的绩效。

(二)部门整体支出绩效自评结果。

我馆2021年运行成本控制得当,管理效率高,积极提升履职效能,社会效应显著,可持续发展能力增强,社会公众满意。部门整体支出绩效评价自评得分99.6分。

1)加强预算管理,严控运行成本。

2)优化内控管理,提高管理效率。


第四部分

名词解释

一般公共财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分

附件



附件下载:湖南省文史研究馆2021年度整体支出绩效自评报告